Дай Бог Вам здоров'я! Це найкраща подача матеріалу, яку я чула
@Allesli12 днів тому
Як я чекала і шукала всюди інформацію українською мовою! Була купа інфи, але тільки російською. А нашо мені їхнє законодавство? Ви дуже допомогли, дякуємо! Хай Вам Бог додає здоров'я!
@user-vw4fz5tw3x13 днів тому
Дякую за відео, але дуже часто зустрічаю інформацію, що в графіку треба показувати всі дні невикористаної відпустки, яку працівники мали на початок року. Тобто потрібно добавити ще один стовпчик для цих днів?
@DanielGamer-uf2op14 днів тому
Дякую
@KoljaHalus24 дні тому
Хірня
@user-mk6jg1rs9o29 днів тому
Супер, щиро дякую!
@nntkachenko1126Місяць тому
Дякую, такого детального опису ще жодного разу не отримувала
@user-yy6bf1mq1yМісяць тому
Дуже все зрозуміло пояснюєте. Дякую за Вашу нелегку працю! Маю запитання, буду вдячна за відповідь. Є договір КАСКО. Провели його з використанням рахунку 39. Але авто попало в ДТП і повністю знищене. Потрібно зупинити нарахування витрат по рахунку 39. Як це зробити в 1С?
@tetianagross9270Місяць тому
Я теж хочу висловити слова вдячності лектору! З таким поданням інформації просто не можливо не полюбити бухоблік! Якби ж так викладали в університетах. Продовжуйте свою діяльність - ви так допомагаєте не тільки новачкам! Щиро дякую!
@KYMSANOV2 місяці тому
Ви делаете нас бухгалтерами!!!
@user-db8cc4vo2x2 місяці тому
Очень хорошая информация, спасибо большое
@dari62842 місяці тому
Це топ. 3 роки коледжу згадала за 1 відео. Лектор крутий! Дякую!
@KYMSANOV2 місяці тому
Спасибо за ваш труд! Очень помогли.
@the_imp_of_the_perverse36442 місяці тому
Помогите пожалуйста. Я подала неверные данные в д1. Я забыла, что заплатила за 1й квартал есв и написала везде нули. Надо подать уточнюючу. То есть я теперь не знаю как заполнить раздел 10 строчки 3-5. Подскажите как показать что в уточняющием отчете сумма есв больше, чем в том, что я отослала вовремя. Очень жду ответа. Спасибо заранее
@user-kb2tj7uq1c2 місяці тому
Як виправити помилку за 2020 р., якщо треба відминити перевод, як це зробити в об‘єднаній звітності?
@arsenijartemcuka2 місяці тому
А якщо в мене інтернет магазин як тоді мені робити
@user-co5il9mh7u2 місяці тому
Добрый день, а если подал уточненку, добавив с признаком 0 выплату, но в ,,Итого,, не удалил данные. Ничего страшного ? Декларация принята.
@varakarma2 місяці тому
Дуже дякую за дуже інформативне відео! Підкажіть будь-ласка, який тип звітної (звітна, звітна нова, уточнююча) треба подавати у цих випадках?: 1. якщо прийшли квитанції з помилкою, але срок подання ще не вийшов (звітна чи звітна нова) 2. прийшли квитанції з помилкою, але срок подання вийшов (звітна, звітна нова чи уточнююча)
@annashcherbakova95002 місяці тому
Дякую, коротко та ясно, дуже допромогли
@user-mk4yk1hx6y2 місяці тому
А що вказувати у випадку нульової декларації на загальній системі новоствореному фопу, який був 2 дні на загальній системі? Я був в травні 2 дні на загальній системі. В травні поставив нулі і 22% , все інше залишив порожнім. Але мені помилка приходить "сума нарахованого єдиного внеску (графа 4 х Графа 5) не відповідає загальному підсумку помісячних сум". Не зрозуміло взагалі чому вона приходить
@user-fs4hk8kq1q2 місяці тому
Щіро дяку., ви дуже допомогли
@user-fs4hk8kq1q2 місяці тому
Щиро дякую. Ви нас рятуєте.
@user-dz8oc1jx9b3 місяці тому
Дуже дякую за чудовий розбір !
@user-lz3zd3sr1p3 місяці тому
як добре що я вас знайшла
@viktorim79293 місяці тому
Найкращій вчитель з бухобліку!Дякую!
@evdokiyakrutous72043 місяці тому
дякую.
@user-nz6sv4ng7d3 місяці тому
не работает на здаче за 23 год.не нужно ставить нуль в 10 графе сплата единого внеску здесь в пяти строках ноли вообще не ставить---будит неприняли.а так все ок
@user-xy4bo5un5j3 місяці тому
Бухоблік
@mary_cooking_ua3 місяці тому
і як це все зрозуміти
@tanya_strokovaa3 місяці тому
А мені не все зрозуміло, якщо не вісім годин а 7.7 або 5.795. Тоді як?
@Julwern-tn6ih4 місяці тому
А якже нестандартний випадок зі зносом інвест нерухомості?
@Julwern-tn6ih4 місяці тому
А якже нестандартний випадок зі зносом інвест нерухомості?
@alyy_angel4 місяці тому
Доброго дня. Підкажіть як нумеруються табелі? З початку календарного року чи з навчального(для школи)
@sergeibatiuk34684 місяці тому
Треба, каже, вивчати з основ (показує на пік) :)
@sergeibatiuk34684 місяці тому
Крім жартів - подяка
@user-mq9hl6fl8j4 місяці тому
Доброго дня. Потрібна порада. Є ФОП. У нього є товар на складі. Потім було створено BAF. Після цього весь товар, який було закуплено - ставили на облік у програмі. Як можна поставити на облік товар, який був на складі до створення програми?
@paniSvitlana4 місяці тому
Вітаю Яка Ваша думка стосовно використання 39 рахунку при створенні резерву виплат відпусток. Казенне підприємство оплату заробітної плати здійснює за рахунок коштів державного бюджету як одержувач коштів (цільове фінансування). Буду вдячна за відповідь
@didivombat5 місяців тому
дуже дякую за настільки структуровану подачу інформації. Нічого зайвого і все потрібне.
@user-vb8up6dd2k5 місяців тому
після 7-ї операції вже маємо на рахунку 702 дохід від реалізації, а ще зі складу товари не списані, так може бути?
@buhoblik_org_ua5 місяців тому
Зазвичай (але це не обов'язково) спочатку пишуть проводку на збільшення заблогованості покупця, (Дт 361 Кт 702), потім - проводку з нарахуванням ПДВ (Дт 702 Кт 641), а потім - списання товарів (одна або декілька проводок Дт Дт 902 Кт 281). Всі ці проводки - це відображення відвантаження за однією накладною (тобто вони проводяться одночасно і не важливо, в якій послідовності). Якщо ви зміните місцями ці проводки, то після проведення даної умовної накладної у цьому прикладі на всіх субрахунках будуть такі ж самі залишки, як у відео. Зробіть всі проводки власноруч паралельно з переглядом відео і власноруч складіть баланс.
@user-vb8up6dd2k5 місяців тому
В 6-тій операції "відвантаження товарів покупцеві" сума вказана 180000, тому що це сумма собівартості і націнки, чи собівартість і пдв? і чому ми в цій операції одразу не списуєм зі складу товари Кт 281?
@buhoblik_org_ua5 місяців тому
180000 - сума продажу (стільки повинен сплатити покупець за цю партію товарів). Списання собівартості товарів буда пізніше (Дт 902 Кт 281 Сума 125000 гривень).
@user-cz1cc6yw2r5 місяців тому
Дякую за чудове віде та підкажіть будь-ласка чому сума за товар в активі рівна сумі закупки товару в пасиві, та чи не буде запутано якщо при плануванні, в активі буду писати товар по ціні продажу та перемножати його на необхідний відсоток продажу товарів для покриття всих кредетів (в тому числі і ЗП)? Задача планувати так продажі товару наданого під реалізацію та виплати по кредитам щоб не потрапляти в касові розриви.
@knitting__love01465 місяців тому
Хто може допомогти Завдання на залік: у досліджуваному Вами Наказі про облікову політику знайти недоліки та/або запропонувати удосконалення окремих його елементів. Хто може зробити будь ласка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥺
@irinaasana31035 місяців тому
Дякую! У вас дуже класний сайт, відео і все інше!✌